Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.13.188), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.56), ООО на УСН доходы-расходы. Есть договора аренды транспортного средства без экипажа у физ. лица - это не сотрудники, совершенно чужие люди для ООО. При синхронизации ЗУП-БП создается документ Отражение зп в бухучете, проводки дебет 20 кредит 76.10, движение в регистрах Прочие расчеты, Расходы при усн - есть. Затем надо выплатить этим физлицам, при списании с расчетного счета вид операции ставлю Перечисление сотруднику по договору подряда и ниже в поле Расходы УСН ставлю сумму выплаты. Тогда эта сумма садится в КУДИР с записью признаны расходы на оплату труда, выплачено сотруднику. Но это же не сотрудники и не оплата труда. Если ставить вид операции Прочие расчеты с контрагентами - то из налоговых регистров эти суммы не списываются, остаются там. Подскажите как верно сделать? и кто как выходит из положения? Спасибо.